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玉林市中医医院2025年单位预算公开说明

2025-03-26 11:50     来源:玉林市卫生健康委员会
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第一部分:单位概况

第二部分:玉林市中医医院2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市中医医院2025年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

玉林市中医医院成立于1960年,是国家三级甲等中医医院、国家医师资格实践技能考试基地、国家中医住院医师规范化培训基地、国家区域中医(推拿)诊疗中心、中国胸痛中心,国家高级卒中中心、全国高血压达标中心、广西区域中医(脑病科、推拿科)诊疗中心、广西中医特色康复服务示范医院、广西中医外治法示范基地、广西中医药壮瑶医药智慧中医医院、广西中医药管理局壮瑶制剂孵化基地、广西高等医学院校临床教学基地A级教学医院。国家三级公立医院绩效考核中,医院连续五年获得A级,稳居全国百强中医医院。

医院有2个院区,总占地面积63亩,总编制床位1253张,实际开放床位1600张,开设38个临床科室,17个医技科室。现有职工1383人,拥有全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师1名,桂派中医大师1 名,广西名(老)中医10人,玉林市名(老)中医10 人,玉林名医6名。其中硕士、博士71名。2024年全年门急诊人次86.13万人次,出院病人5.93万人次。

二、机构设置情况

医院学科发展优势明显,拥有国家区域诊疗中心1个、国家重点专科2个、国家中医优势专科4个、广西区域诊疗中心2个、省级重点专科7个、自治区重点学科4个、自治区中医特色优势专科2个、市级重点专科8个、市级中医特色优势专科1个。

医院配备有西门子64排CT、1.5T核磁共振、西门子DSA等一批国内外先进大型医疗设备。广泛开展心血管介入、神经介入、外周血管等各类复杂疑难手术,其中,早癌精筛、内镜下黏膜下剥离术(ESD)、内镜下粘膜切除术(STER)、经颈静脉肝内门静脉内支架分流术(tips)、ERCP等在内的20多项高、新、尖手术技术位于区内先进水平。

医院以广西壮药、瑶药民族制剂为重点研发方向,截至目前,自主研发并获得注册批文的院内制剂品种合计45个,有16个品种纳入广西医保目录,年产值3000万元。已研发品种中,“棒柄花叶清肝胶囊”是广西首个获批的壮瑶药院内制剂;“石崖茶清火胶囊”荣获广西十大中药民族药制剂品牌 。

新建的制剂中心位于玉林市健康产业园区,占地42亩,目前4栋主体建筑已封顶,正在进行内部装修和设备的购置工作,预计2026年底投用,旨在建成功能齐全的广西少数民族药研发及配置技术平台,打造桂东南地区制剂中心,做大做强广西特色民族药,带动玉林市中医药产业进一步发展。投产后预计5年内目标产值1亿元。

第二部分:玉林市中医医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入92185.88万元,总支出92185.88万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长12385.88万元,增长15.52%,主要原因是医院院区扩大,业务量增加导致医疗收入增加。总支出较上年增长15.52 %,主要原因是医疗业务增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入93779.5万元,较上年增长12781.97万元,增长15.78%,主要原因是医院院区扩大,业务量增加导致医疗收入增加。单位收入主要包括:一般公共预算拨款收入1610万元,占收入总预算1.71%,相较上年预算增加494.7万元,增长44.36%;事业收入及其他收入90575.87万元,占收入总预算96.58%,较上年增长10693.87万元,增长13.38%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出93779.5万元,较上年增长12781.97万元,增长15.78%,主要原因是业务量增加导致医疗费用增加。单位支出主要包括:基本支出预算131.3万元,较上年增加0万元,增长0%;项目支出预算93648.2万元,较上年增加12781.97万元,增长15.8%。  

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年持平,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务接待费2025年预算安排0万元,与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我单位本级及下属单位共有(0)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算0万元,与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额62121.67万元。其中:货物类采购47867.35万元、工程类采购9206万元、服务类采购5048.32万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆8辆,均为医院救护车;单位价值50万元以上通用设备21台(套),100万元以上专用设备69台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目13个,预算资金92054.58万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

补助市县中医药服务体系与能力建设

189

数量指标:三级医院对口帮扶县级中医院(≥3个)

数量指标:非中医类别医师中医药培训基地建设(≥1个)

数量指标:“旗舰中医馆”奖补数量(≥5个)

数量指标:中医专科护士培训基地(≥1个)

数量指标:非中医类别医师中医药培训基地招收培训“西学中”学员(≥20人)

数量指标:新增“西学中”结业人员数量(≥9人)

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:玉林市中医医院2025年预算公开报表(详见附件)


关联文件: