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玉林市中心血站2025年单位预算公开说明

2025-03-26 11:25     来源:玉林市卫生健康委员会
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第一部分:单位概况

第二部分:玉林市中心血站2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市中心血站2025单位预算公开报表

第一部分:单位概况

主要职责

玉林市中心血站是经自治区卫生厅批准建立的合法从事采集、提供临床用血的卫生机构,是不以营利为目的的公益性组织。它承担着全市的医疗卫生单位临床用血、血液综合利用和临床输血指导等业务。

二、机构设置情况

玉林市中心血站单位机构数只有一个,无下级机构。事业编制在职人员实有人数36人,编外在职人员实有人数119人。

第二部分:玉林市中心血站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年单位总收入9471.70万元总支出9471.70万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年增长1378.72万元,增长17.04%,主要原因是上级补助专项资金、上年结转结余较上年增长。总支出较上年增长1378.72万元,增长17.04%,主要原因是上级补助专项资金、资本性支出较上年增长。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年本单位总收入预算9471.70万元,同比增长1378.72万元,增长17.04%。其中:

一般公共预算收入906.49万元,同比增长431.71万元,增长90.93%。主要原因是上级补助专项资金较上年增长413.49万元。

政府性基金预算收入0.00万元,同比增长0.00万元,增长0.00%。

国有资本经营预算收入0.00万元,同比增长0.00万元,增长0.00%。

财政专户管理资金收入0.00万元,同比增长0.00万元,增长0.00%。

单位收入5536.00万元同比减少2082.20万元减少27.33%。

上年结转结余单位资金3029.21万元同比增长3029.21万元,增长100.00%。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年本单位总支出预算9471.70万元,同比增长1378.72万元,增长17.04%。其中:

基本支出预算493.00万元,增长18.22万元,增长3.84%。主要原因是增加2名在编人员的费用和办公费用。

项目支出预算8978.70万元,同比增长1360.50万元,增长17.86%。主要原因是上级补助专项资金、资本性支出较上年增长

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年度无政府性基金预算。

2025年政府性基金支出预算0.00万元,同比增长0.00万元,增长0.00%。

国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年度无国有资本经营预算。

2025年国有资本经营预算0.00万元,同比增长0.00万元,增长0.00%。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.00万元,同口径比2024年增长0.00万元,增长0.00%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%

(三)公务接待费2025年预算安排0.00万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2025年度无机关运行经费

八、政府采购预算安排情况说明

2025年,政府采购预算2634.19万元,同比增长668.68万元,增长34.02%。其中:货物类采购预算2077.18万元,服务类采购预算557.01万元,工程类采购预算0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备6台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

(一)单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目2个,预算资金8565.21万元;对下转移支付项目1个,预算资金413.49万元。绩效目标情况详见报表10

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

中央重大公共卫生服务补助资金(防艾)

项目编码

450900250440400009462

项目实施单位

玉林市中心血站

项目主管单位

404-卫生部门

项目属性

1-经常性项目

资金总额

资金来源

金额(元)

合计


4,134,900.00

其中:一般公共预算拨款

其中:上级

4,134,900.00

本级

0.00

 政府性基金


0.00

 其他资金


0.00

年度绩效目标

持续推进艾滋病防治工作,落实各项防治措施,全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

风险监测任务数完成率

=100%

质量指标

艾滋病临床用血核酸检测

=100%

时效指标

项目时间

2025年

成本指标

投入资金

=4134900元

效益指标

社会效益

居民健康水平提高

逐步提高

生态效益

公共卫生均等化水平提高

逐步提高

可持续影响

有效控制艾滋病疫情

艾滋病疫情处于低流行水平

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥80%

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:玉林市中心血站2025年预算公开报表(详见附件)


关联文件: