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玉林市中医医院2024年部门决算公开

2025-09-29 09:30     来源:玉林市卫生健康委员会
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第一部分:玉林市中医医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:玉林市中医医院2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:玉林市中医医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释


第一部分:玉林市中医医院概况

一、本部门职责

玉林市中医医院成立于1960年,是国家三级甲等中医医院、国家医师资格实践技能考试基地、国家中医住院医师规范化培训基地、国家区域中医(推拿)诊疗中心、中国胸痛中心,国家高级卒中中心、广西区域中医(脑病科、推拿科)诊疗中心、广西中医特色康复服务示范医院、自治区级中医康复中心建设单位、广西中医外治法示范基地、广西中医药壮瑶医药智慧中医医院、广西中医药管理局壮瑶制剂孵化基地、数字广西建设标杆引领重点示范单位、广西高等医学院校临床教学基地A级教学医院、广西中医药大学第五附属医院、第五临床医学院、广西医科大学教学医院,全国百强中医医院。

二、机构设置情况

医院现有2个院区,总占地面积63亩,开放床位1618张,开设临床科室38个,医技科室17个。拥有全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师1名、桂派中医大师1名、广西名老中医1名、广西名中医9名、玉林市名老中医4名、玉林市名中医6名、玉林名医6名,其中硕士113人。医院学科发展优势明显,拥有国家区域诊疗中心1个、国家重点专科2个(脑病科、推拿科)、国家中医优势专科4个(脑病科、推拿科、心病科、肝病科)、省级重点专科7个(脾胃病科、肿瘤科、心病科、肝胆病科、儿科、妇科、风湿病科)、自治区重点学科4个(针灸推拿学、心病学、老年医学、肺病学)、自治区中医特色优势专科5个(老年病科、肾病科、脾胃病科、肺病科、内分泌病科)、市级重点学科8个(骨伤科、儿童康复科、肺病科、老年病科、肾病科、内分泌病科、肛肠科、中医乳腺病科)、市级中医特色优势专科1个(泌尿外科)。

医院配备有西门子64排CT、1.5T核磁共振、西门子DSA、大G臂(G型臂X光机)、德国海德堡OCT、钼靶机、椎间孔镜、全自动生化分析仪等一批国内外先进大型医疗设备。广泛开展心血管介入、神经介入、外周血管及肿瘤介入手术、骨科、普外、胸外、颅脑等各类复杂疑难手术。其中,早癌精筛、内镜下黏膜下剥离术(ESD)、内镜下粘膜切除术(STER)、经颈静脉肝内门静脉内支架分流术(tips)、ERCP;颈动脉取栓术、动脉瘤弹簧圈栓塞术;心脏无导线起搏器植入术;产科产后大出血栓塞术等在内的20多项高、新、尖端手术技术位于区内先进水平。

医院以广西壮药、瑶药民族制剂为重点研发方向,截至目前,自主研发并获得注册批文的院内制剂品种合计46个,有16个品种纳入广西医保目录,年产值3500万元。已研发品种中,“棒柄花叶清肝胶囊”是广西首个获批的壮瑶药院内制剂;“石崖茶清火胶囊”荣获广西十大中药民族药制剂品牌。


第二部分:玉林市中医医院2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分:玉林市中医医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2024年度总收入77910.34万元,其中本年收入77910.34万元,较2023年度决算数减少2336.70万元,下降2.91%,收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4598.94万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2361.32万元,增长105.53%,主要原因是:新增玉林市中医医院康复楼建设项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是:玉林市中医医院没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金,较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是:玉林市中医医院没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

4.事业收入73184.05万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少4652.89万元,下降5.98%,主要原因是:医疗业务收入减少。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是:玉林市中医医院没有经营收入,也没有经营收入安排的支出,故本表无数据。

6.其他收入127.35万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少45.13万元,下降26.17%,主要原因是:利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年执行。

(二)本部门2024年度总支出77910.34万元,其中本年支出69694.03万元,较2023年度决算数减少2336.70万元,下降2.91%,支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)63.6万元,主要用于:公立医院高质量发展项目支出。较2023年度决算数增加63.6万元,增长100%,主要原因是:该项目为2024年度项目新增。

2.卫生健康支出(210类)69630.43万元,主要用于:医疗卫生健康事业行政管理性事务,业务性事务支出。较2023年度决算数减少3075.86万元,下降4.23%,主要原因是:业务收入减少。

结余分配8216.31万元,为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加675.56万元,增长8.96%,主要原因是:业务调整导致盈余正常增减变动。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是本单位没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出4598.94万元,较2023年度决算数增加2361.32万元,增长105.53%,其中:基本支出131.30万元,项目支出4467.64万元。

玉林市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1966.29万元,支出决算为4598.94万元,完成年初预算的233.89%。

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为63.6万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:新增上级补助项目支出。

(2)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为131.30万元,支出决算为3606.38万元,完成年初预算的2746.67%。预决算存有差异原因是:新增上级补助项目支出。

(3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元,支出决算为139.46万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:新增上级补助项目支出。

(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为13.80万元,支出决算为13.25万元,完成年初预算的96.01%。预决算存有差异原因是:项目已完成待结算。

(5)卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为628.20万元,支出决算为381.86万元,完成年初预算的60.79%。预决算存有差异原因是:项目已完成待结算。

(6)卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为200.39万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:新增上级补助项目支出。

(7)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为194.00万元,支出决算为194.0万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:本年度无增减变动。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出131.30万元,其中:人员经费131.30万元,主要包括:基本工资;公用经费支出0.00万元,主要包括:支出具体情况如下:

(1)工资福利支出131.3万元,完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是:本年度无增减变动。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市中医医院2024年度政府性基金支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

玉林市中医医院2024年度政府性基金支出年初预算为82.23万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市中医医院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元,。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

玉林市中医医院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比上年决算数增加0.00万元,主要原因是:本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年决算数增加0.00万元,原因是:本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。购置了0辆公务用车,主要用于0。

公务用车运行支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:0。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年决算数增加0.00万元,原因是:本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算0.00万元,比年初预算数增加0.00万元,完成年初预算的0%,比上年决算数增加0.00万元,主要原因是:本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他车辆;单位价值50万元以上通用设备149台(套);单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)79台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数81848.51万元,执行数77910.34万元,整体支出绩效自评结果为一等。

2.项目支出绩效自评结果。

1)项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目11个,项目支出总额337.21万元。其中,本级项目11个,本级项目支出337.21万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:11个项目评为一等,涉及资金6707.55万元,占项目总数比例100%,占项目支出总额比例100%;0个项目评为二等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因:财政拨款周期较长。下一步改进措施:及时跟踪。

2部分重点项目绩效自评情况

中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评情况:根据绩效目标,项目自评得分为100分,评级为一等,项目全年预算数为59.4万元,执行数为59.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:过渡期前医务人员临时性工作补助资金已全部发放自评发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:无。

3.部门绩效评价结果。

2024年度部门整体支出绩效完成情况较好,预算执行情况良好,较好地完成了年初设定的绩效目标。

4.财政绩效评价结果(如有)


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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